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Le tasse sono abbastanza confusa, ma cosa succede se scopri che hai fatto un errore? Forse hai depositato in anticipo e poi hai scoperto che hai sottovalutato il tuo reddito, hai calcolato i tuoi crediti o hai ricevuto una revisione del bilancio 1099 Misc o di un altro conto economico.
In primo luogo, non preoccupatevi. Mentre la maggior parte degli esperti fiscali raccomanda di inviare un rimborso modificato, le probabilità sono che l'IRS prenderà l'errore e ti contatterà sulla risoluzione.
In secondo luogo, qui ci sono cose che dovresti sapere sul deposito di una dichiarazione fiscale modificata.
Quando si deve inviare un rimborso fiscale modificato
Non è necessario eseguire il file se hai fatto un errore matematico o dimenticato di allegare i tuoi moduli fiscali (ad esempio W-2). L'IRS vi contatterà su questi problemi. Tuttavia, se il tuo stato di registrazione, il tuo reddito, le detrazioni oi tuoi crediti sono stati errati, o qualcosa che modifica significativamente la tua responsabilità fiscale, è necessario presentare e modificare il reddito utilizzando il modulo 1040X.
Perché potrebbero accadere queste problematiche? Potrebbe essere un errore di calcolo significativo da parte tua, specialmente se si esegue file in anticipo. A volte è perché non hai ricevuto i tuoi 1099 misci in tempo o ricevuto un 1099 riveduto.
Come eseguire un riscatto fiscale modificato
Il rendimento fiscale modificato è solo un altro modulo fiscale da compilare. La differenza è che è possibile solo file per posta elettronica (nessun e-filing) e hai tre anni dalla presentazione originale per inviare il tuo ritorno modificato. È possibile utilizzare il modulo 1040X per modificare un file precedentemente archiviato:
Modulo 1040Z- Form 1040NR (PDF), o
- Form 1040NR-EZ
- Il modulo 1040X ha tre colonne:
- Form 1040
- La colonna A
è dove inserire le cifre originali
- La colonna B è la differenza tra le colonne A e C.
- Colonna C è il punto in cui inserite le cifre corrette.
- Sul retro di 1040X c'è spazio per spiegare le modifiche e perché li stai facendo.
Alcuni punti che dovresti tenere a mente:
Se stai candidando a un rimborso aggiuntivo, aspetta che tu ottieni il rimborso originale.
Se dovete pagare un'ulteriore imposta, compilate il modulo 1040X e pagate l'imposta entro il 15 aprile dell'anno successivo (o il giorno lavorativo successivo, se il 15 aprile accade per un week-end o per una vacanza legale). Le Istruzioni Form 1040X elencano gli indirizzi dei centri di assistenza in cui è necessario inviare il ritorno modificato.
- Assicurati di indicare l'anno del ritorno che stai modificando sulla parte anteriore del modulo 1040X.
- File un modulo separato 1040X per ogni anno che stai modificando. Invia ogni modulo in una busta separata.
- Se il tuo ritorto modificato include modifiche ad altri programmi o moduli (ad esempio Schedule C), devi allegarlo al ritorno modificato. È necessario includere anche tutti i nuovi W-2.
- Tieni presente che la tua responsabilità fiscale statale può essere influenzata dalle modifiche apportate al tuo ritorno federale, per cui dovrai contattare l'agenzia fiscale del tuo stato su come modificare il tuo stato di ritorno. L'IRS fornisce collegamenti per ogni sito web di stato.
- Correggere tutti gli errori, non solo quelli che ti aiutano. C'è molto folklore intorno a ciò che potrebbe innescare un controllo, inviando un ritorno modificato è uno di loro. Quindi assicuratevi che sia corretto.
- Non è necessario allegare 1099-MISC appena ricevuti o corretti, poiché non era necessario associarli al ritorno originale. I datori di lavoro sono tenuti a presentare copie informative di 1099 dirette all'IRS.
- L'IRS dice che il normale tempo di elaborazione per il modulo 1040X è di 8 a 12 settimane dalla data di ricezione. Puoi seguire lo stato del tuo modulo utilizzando il servizio IRS, dove è il mio rimpatrio modificato? (WMAR) o chiamare il numero verde 866-464-2050. Fornire l'IRS almeno tre settimane prima di contattarti del tuo ritorno modificato.
- Aggiornato giugno 2016 Leslie Truex
Presentare un rimborso fiscale modificato utilizzando il modulo IRS 1040X

I contribuenti possono correggere lo stato di registrazione, il reddito, le detrazioni fiscali o la tassa crediti preparando il modulo 1040X. Ecco cosa aspettarsi dall'IRS quando lo fai.
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