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Ottenere lavoro può essere costoso per alcune persone, in particolare coloro che vivono una considerevole distanza dai loro posti di lavoro. Sarebbe bello se potesse rivendicare una deduzione fiscale per alcuni o tutti i costi associati al viaggio verso il tuo lavoro. Purtroppo, la maggior parte delle persone non può.
"In generale, il viaggio verso e verso il lavoro è una spesa personale non deducibile. Ci sono tuttavia delle eccezioni quando il contribuente è tenuto a viaggiare fuori della sua area metropolitana temporaneamente", ha detto Kris Siolka, EA del National Associazione dei professionisti tributari.
Viaggiare da casa
Che cosa è deducibile e che cosa non inizia con la tua "casa fiscale".
"In genere, la tua casa fiscale è il tuo luogo di lavoro o posto di lavoro, indipendentemente da dove si effettua la tua casa di famiglia. Include l'intera città o area generale in cui si trova la tua attività o lavoro", spiega l'IRS nella pubblicazione 463.
potrebbe essere qualificarsi come una detrazione specificata se il vostro datore di lavoro richiede di viaggiare da una sede di un'azienda a un'altra, ad esempio dal tuo luogo di lavoro regolare a un filiale, ufficio del cliente o altrove per lo scopo di fare affari per conto del tuo datore di lavoro. Il vostro datore di lavoro non può rimborsare per chilometraggio, tuttavia, o la spesa diventa non deducibile. Non è possibile dedurre le spese associate a viaggiare dalla propria casa a casa tua.
< superi il 2 per cento del reddito lordo rettificato. È possibile richiedere una deduzione per il saldo di tale importo.Quando sei assegnato a lavoro temporaneoL'IRS consente anche una deduzione per chilometraggio quando un contribuente è "in viaggio da casa" per un'assegnazione temporanea.
Ancora, "lontano da casa" significa la tua casa fiscale, non necessariamente dove vivi. Se si guida da casa al posto di lavoro regolare, non è deducibile, ma se il vostro datore di lavoro richiede di lavorare da qualche altra parte, questo chilometraggio
può
essere deducibile.
"Un assegnamento temporaneo in una sola posizione è quello che realisticamente dovrebbe durare (e infatti è durato) per un anno o meno", secondo la pubblicazione 463. Questa posizione temporanea è il tuo nuovo luogo di lavoro per un periodo di tempo. La linea inferiore Se viaggiate 800 miglia al mese da casa per lavorare su un oleificio offshore, questo non si qualifica. Anche se la posizione dell'impianto cambia, le spese di commutazione sarebbero una spesa personale non deducibile perché ogni attrezzatura è il tuo luogo di lavoro regolare ed è la tua sede fiscale.Ma se il tuo datore di lavoro ti mette in ufficio presso il proprio ufficio domestico per un certo periodo di tempo, con la consapevolezza che ritornerai a lavorare sull'impianto in meno di un anno, il viaggio a questa località si qualifica. Se dovete guidare dall'ufficio di domicilio all'apparecchio per fare un incarico per il tuo datore di lavoro, questo si qualifica, così come la guida dall'ufficio - o dal rig, per quella materia - alla sede di un cliente o al cliente o una riunione d'affari.
Quindi, cosa puoi esattamente detrarre? Il tasso di chilometraggio standard è di 53. 5 centesimi al miglio dal 1 ° gennaio 2017. Avete la possibilità di chiedere una percentuale delle spese effettive del veicolo, tra cui gas, assicurazioni, parcheggio, pedaggi, riparazioni e ammortamenti. La percentuale è la tua miglia di business rispetto alle miglia personali. In altre parole, se si guida 36.000 miglia all'anno con 18.000 miglia dedicate all'uso commerciale e 18.000 a viaggi personali, è possibile detrarre il 50% delle spese effettive.
Self-Employment
Le regole cambiano drasticamente se sei lavoratore autonomo. Ogni volta che lascerai la tua sede aziendale, se lavori da casa o mantieni un luogo di attività altrove, puoi iniziare a saldare le miglia e cederti nel momento in cui tu abbia lasciato quel posto finché sei in viaggio per scopi commerciali.
Ma la regola "uso commerciale" continua ad applicarsi. Se si visita un cliente a 20 miglia di distanza dal luogo di attività, è possibile effettuare una deduzione basata su 40 miglia per il viaggio di andata e ritorno. Ma se fai un viaggio di andata a casa tua per fermarsi per cena con gli amici, e se il ristorante è a 10 miglia dal tuo modo, la tua deduzione è ancora basata su 40 miglia. Quelle 20 miglia supplementari non contano - a meno che, naturalmente, non siate riuniti per scopi commerciali.
NOTA: le leggi fiscali cambiano periodicamente e si consiglia di consultare un professionista fiscale
per i consigli più aggiornati. Le informazioni contenute in questo articolo non sono intese come consulenza fiscale e non sono un sostituto per i consigli fiscali.
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